2023年12月22日,资产财务部在六楼会议室举办了2023年度第四次内部学习培训及部门工作安排会。
部门负责人对2022年财务综合检查中存在的问题进行了详细的通报。这些问题涉及了财务管理、会计核算、风险控制等多个方面,对部门的整体运行和发展产生了重要影响。
会议还对院内审计整改情况进行了通报。审计是保障财务工作规范、合法的重要手段,而整改则是审计发现问题后的必要措施。通过了解整改情况,部门成员可以更好地掌握审计工作的进展和成果,同时也可以为今后的工作提供有益的借鉴和参考。
最后,对年末结账、年报工作进行了安排。强调了部门在年末的工作重点和目标,并提出了具体的工作要求和措施。这些安排旨在确保部门在年末的工作能够有序、高效地进行,为新的一年打下坚实的基础。
通过这次会议,部门成员可以更好地了解自身工作中存在的问题和不足,同时也可以为新的一年制定更加明确的工作计划和目标。相信在大家的共同努力下,资产财务部一定能够取得更加出色的成绩。
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